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2017年度365bet官方开户预算公开

发布者:365bet官方开户  来源:365bet开户平台 发布时间:2017年02月14日 点击数: 字体:

2017年度365bet官方开户预算公开

第一部分 部门概述

一、 部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。在上级主管部门的统筹安排下,分本部和朝晖两个校区,主要负责长江岸以东——沿河路接城山路接红星路接通启路以南——园林路以西——啬园路西接长江路以北;跃龙南路以东——虹桥路以南——城山路以西——沿河路以北。代招区域:姚港河以东——虹桥路以南——跃龙南路以西——沿河路以北范围内的小学义务教育。

二、 内设机构及下属单位

隶属于南通市崇川区教育体育局

三、2017年主要工作完成情况

突出一个中心:坚守儿童立场,培养学生良好的素养

把握两个重点:全面提升育人效果,全面提高教学质量

实施三大工程:实施立德树人工程、实施课程改革工程、实施师资锻造工程

实现根本目标:培养可持续发展的学生,造就可持续成长的教师,实施可持续提升的教育,创办可持续攀高的学校。

                      

第二部分 365bet官方开户2017年度部门预算表(见附件)

2017年365bet官方开户预算公开表格:

表1.2017年365bet官方开户收支预算总表

表2.2017年365bet官方开户收入预算总表

表3.2017年365bet官方开户支出预算总表

表4.2017年365bet官方开户财政拨款收支预算总表

表5.2017年365bet官方开户财政拨款支出预算表(功能科目)

表6.2017年365bet官方开户财政拨款基本支出预算表(经济科目)

表7.2017年365bet官方开户财政拨款政府性基金支出预算表(功能科目)(无)

说明:因为本单位没有政府性基金拨款,本表没有数据。

表8.2017年365bet官方开户一般公共预算支出预算表

表9.2017年365bet官方开户一般公共预算基本支出预算表(功能科目)

表10.2017年365bet官方开户一般公共预算单位运行经费支出预算表(经济科目)

表11.2017年365bet官方开户“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(经济科目)

表12.2017年365bet官方开户政府采购预算表

表13.2017年365bet官方开户政府专项支出预算表

 

第三部分  365bet官方开户2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

365bet官方开户2017年度收入、支出预算总计5503.44万元,与上年相比收、支预算总计各减少311.26万元,减少5.35 %。主要原因是资本性项目预算减少。其中:

(一)收入预算总计5503.44万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 5503.44万元。

(1)一般公共预算收入预算 5503.44 万元,与上年相比减少 311.26万元,减少5.35 %。主要原因是资本性项目预算减少。

(二)支出预算总计 5503.44 万元。

此外,基本支出预算数为 5146.51万元。与上年相比减少    146.29万元,减少2.76 %。主要原因是资本性项目预算减少。

项目支出预算数为 356.93万元。与上年相比减少 113.07   万元,减少 24%。主要原因是资本性项目预算减少。

不可预见费预算数为 0 万元。与上年相比减少51.9万元,减少100 %。

二、收入预算情况说明

365bet官方开户本年收入预算合计 5503.44 万元,其中:

一般公共预算收入 5503.44 万元,占 100 %;

三、支出预算情况说明

365bet官方开户本年支出预算合计 5503.44 万元,其中:

基本支出 5146.51 万元,占 93.52 %;

项目支出 356.93 万元,占 6.48 %;

不可预见费 0 万元,占0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

365bet官方开户2017年度财政拨款收、支总预算5503.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少311.26万元,减少 5.35 %。主要原因是资本性项目预算减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

365bet官方开户2017年财政拨款预算支出5503.44万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 311.26  万元,减少5.35 %。主要原因是资本性项目预算减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

365bet官方开户2017年度财政拨款基本支出预算5146.51万元,其中:

(一)人员经费3554.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费687.76万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

说明:因为本单位没有政府性基金拨款,此项没有数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

365bet官方开户2017 年一般公共预算财政拨款支出预算     5503.44万元,与上年相比减少 311.26 万元,减少 5.35 %。主要原因是资本性项目预算减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

365bet官方开户2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5146.51万元,其中:

(一)人员经费3554.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费687.76万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出687.76万元,比2016年减少5.33万元,减少0.76 %。主要原因是:不可预见费减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

365bet官方开户2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元。

第四部分 名词说明

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度实行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:365bet官方开户2017年收支预算

 

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